Finance 

Melakukan Pembuatan Invoice

Pembuatan Invoice digunakan untuk membuat tagihan ke customer atas penjualan barang/jasa

Masuk ke menu Accounting / Invoicing


Pilih Customer Invoice


Klik New


Customer Invoice

Nomor invoice

Contoh: INV/0526/0003

Biasanya otomatis dari sistem


Customer

Nama dan alamat customer

Contoh: Pak Budi

Digunakan sebagai pihak yang ditagih


Invoice Date

Tanggal penerbitan invoice

Contoh: 10/03/2026


Reference Type

Jenis referensi tambahan

Contoh: Free Reference


Payment Reference

Nomor referensi pembayaran

Biasanya sama dengan nomor invoice


Nomor SPK

Nomor kontrak / surat perjanjian kerja

Digunakan sebagai dasar penagihan


Payment Mode

Metode pembayaran

Contoh:

  • Transfer
  • Cash


Payment Terms

Jangka waktu pembayaran

Contoh: 14 Days (dibayar dalam 14 hari)


Journal

Jurnal akuntansi yang digunakan

Contoh: Customer Invoices


Currency

Mata uang transaksi

Contoh: IDR (Rupiah)

Melakukan Pembayaran Invoice

Untuk melakukan pembayaran Invoice klik Register Payment.


 

Setelah mengisi form di atas, lalu klik Create Payment.


Gambar di atas adalah invoice yang sudah di bayarkan.

Melakukan Pembayaran Vendor Bill

Pembayaran Vendor Bill digunakan untuk membayar tagihan dari vendor.

Masuk ke menu Accounting → Vendor Bills


Klik New


Vendor

Nama vendor atau supplier yang memberikan barang/jasa.

Contoh: Admin ERP

Digunakan sebagai pihak yang menerima pembayaran atau penagihan vendor.


Bill Reference

Nomor referensi tagihan dari vendor.

Biasanya berasal dari nomor invoice vendor atau nomor dokumen supplier.

Digunakan untuk mempermudah pencarian dan pencocokan tagihan.


Auto-Complete

Fitur untuk mengambil data otomatis dari Purchase Order atau tagihan sebelumnya.

Digunakan agar data produk, harga, dan vendor terisi otomatis.


Bill Date

Tanggal penerbitan tagihan vendor.

Contoh: 06/05/2026

Digunakan sebagai tanggal dokumen invoice vendor dibuat.


Accounting Date

Tanggal pencatatan transaksi ke akuntansi.

Contoh:06/05/2026

Digunakan untuk menentukan periode akuntansi transaksi.


Payment Reference

Nomor referensi pembayaran untuk tagihan vendor.

Biasanya digunakan saat proses pembayaran atau rekonsiliasi bank.


Payment Mode

Metode pembayaran kepada vendor.

Contoh:

  • Transfer
  • Cash

Digunakan untuk menentukan cara pembayaran dilakukan.


Recipient Bank

Bank tujuan pembayaran vendor.

Digunakan untuk transfer pembayaran ke rekening vendor.


Due Date

Tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan vendor.

Contoh: 06/05/2026

Menentukan batas akhir pembayaran kepada vendor.


Terms

Syarat atau termin pembayaran.

Contoh: 30 Days

Berarti pembayaran harus dilakukan dalam 30 hari setelah invoice dibuat.


Journal

Jurnal akuntansi yang digunakan untuk pencatatan transaksi vendor.

Contoh: Vendor Bills

Digunakan untuk mencatat hutang dan transaksi pembelian.


Currency

Mata uang transaksi yang digunakan pada tagihan vendor.

Contoh: IDR (Rupiah)

Digunakan untuk menentukan nominal transaksi sesuai mata uang yang dipakai.

Membuat Payment Order

Untuk membuat Payment Order pada Accounting buka Payment lalu klik Payment Orders. 


Klik New


Pengisian Payment Order

Form ini digunakan untuk mengelola dan mengeksekusi pembayaran (biasanya ke vendor) 

secara terstruktur atau massal.


Number

Nomor referensi Payment Order

Contoh: PAY0003

Biasanya otomatis dari sistem


Payment Mode

Metode pembayaran yang digunakan

Contoh: BCA / Transfer Bank


Bank Journal

Jurnal bank yang digunakan untuk transaksi

Contoh: BCA (Digunakan untuk pencatatan keuangan)


Company Bank Account

Rekening perusahaan yang digunakan untuk pembayaran

Diisi sesuai rekening aktif perusahaan


Payment Type

Jenis pembayaran

Contoh:

  • Outbound → pembayaran keluar (ke vendor)
  • Inbound → pembayaran masuk (dari customer)


Payment Execution Date Type

Jenis penentuan tanggal pembayaran

Contoh:

  • Due Date → mengikuti jatuh tempo
  • Immediate → langsung dibayar


File Generation Date

Tanggal file pembayaran dibuat

Contoh: 08/05/2026


Generated By

Nama user yang membuat payment order

Contoh: admin


File Upload Date

Tanggal upload file ke sistem / bank

Contoh: 08/05/2026


Description

Keterangan tambahan terkait pembayaran

Contoh: Pembayaran vendor

Membuat Biaya Langsung

Untuk membuat biaya langsung, masuk ke vendor lalu klik Payment Voucher. 


Klik New


Form ini digunakan untuk mencatat pengeluaran ke vendor atau biaya operasional melalui kas kecil.

Number

Nomor referensi transaksi

Contoh: DREXP/0526/0001

Biasanya otomatis dari sistem


Journal

Jurnal yang digunakan untuk pencatatan

Contoh: Bank

Menunjukkan sumber dana yang dipakai


Currency

Mata uang transaksi

Contoh: IDR (Rupiah)


Date

Tanggal transaksi dilakukan

Contoh: 06/05/2026


Vendor

Nama vendor atau pihak penerima pembayaran

Diisi sesuai pihak yang menerima uang


Memo

Keterangan transaksi

Digunakan untuk menjelaskan tujuan pengeluaran

Melakukan Top Up Petty Cash

Untuk melakukan Top Up Petty Cash, masuk ke vendor lalu klik Pettycash Transfer. 

 

Klik New


Pengisian Top Up Petty Cash

Form ini digunakan untuk menambahkan saldo kas kecil (petty cash) agar operasional harian tetap berjalan lancar.

Number

Nomor referensi transaksi petty cash

Contoh: PCT2026/03/06/00006

Biasanya otomatis dari sistem


Amount

Jumlah dana yang ditambahkan ke petty cash

Contoh: Rp 5.000.000


Currency

Mata uang yang digunakan

Contoh: IDR (Rupiah)


Date

Tanggal dilakukan top up

Contoh: 28/05/2026


Memo

Keterangan transaksi

Contoh: Topup Petty Cash

Menjelaskan tujuan penambahan dana


Petty Cash Holder

Unit / divisi yang memegang kas kecil

Contoh: Petty Cash Proyek


Current Balance

Saldo petty cash saat ini sebelum/atau setelah update

Contoh: Rp 4.950.000


Balance Limit

Batas maksimal saldo petty cash

Contoh: Rp 5.000.000


Approve Over Limit

Persetujuan jika saldo melebihi batas

Digunakan jika top up melebihi limit

Reporting Age Receivable

Untuk melihat laporan Age Receivable, masuk ke reporting lalu klik Age Receivable. 


Berikut tampilan laporan Age Receivable.